Prazos fiscais parecem intimidadores à distância, mas, para a maioria dos fundadores não residentes, existem apenas duas datas para acompanhar todo ano, além de uma extensão simples caso alguma delas fique apertada. Aqui está o panorama completo de 2026, dividido por tipo de entidade, para você planejar com antecedência em vez de correr contra o relógio.
As duas datas mais importantes
O prazo que se aplica a você depende de como sua empresa é tributada, não de onde você mora:
- 16 de março de 2026 (o dia 15 de março cai em um domingo, então o prazo passa para o próximo dia útil) — LLCs com múltiplos membros tributadas como sociedades (partnerships), que apresentam o Form 1065 e emitem K-1s para cada sócio.
- 15 de abril de 2026 — C-Corporations que apresentam o Form 1120, e LLCs de membro único de propriedade estrangeira que apresentam seu Form 1120 pro-forma com o Form 5472 anexado.
Não tem certeza de qual é a sua data? Uma regra prática: um único sócio, sem eleições feitas → 15 de abril. Dois ou mais sócios, tributada como sociedade → 16 de março. Nós confirmamos a categoria de declaração da sua entidade já no onboarding, para que você nunca precise adivinhar.
Se você precisa de mais tempo: extensões
Cada um desses prazos tem uma extensão correspondente, e solicitá-la é rotina — não gera nenhum alerta e não custa nada além do tempo que ela compra.
- O Form 7004 é o pedido de extensão tanto para quem declara o 1065 quanto o 1120, e vence na data original de declaração (16 de março ou 15 de abril).
- Uma extensão de LLC com múltiplos membros (Form 1065) move o prazo para 15 de setembro de 2026.
- Uma extensão de C-Corp ou LLC de membro único de propriedade estrangeira (Form 1120 / 5472) move o prazo para 15 de outubro de 2026.
Uma extensão move o seu prazo de declaração — é uma etapa burocrática de rotina, não um sinal de que algo está errado, e é algo que podemos solicitar para você sempre que o cronograma ficar apertado.
Datas estaduais que também vale a pena conhecer
As declarações federais não são as únicas datas no calendário. Se você formou sua empresa em Wyoming ou Delaware, vale ficar de olho nestas também:
- Relatório anual de Wyoming — vence no primeiro dia do mês de aniversário da sua empresa, todo ano (ou seja, é diferente para cada empresa, dependendo de quando ela foi formada). A taxa é de cerca de $62.
- Imposto de franquia de LLC em Delaware — uma taxa fixa (em torno de $300) com vencimento em 1º de junho de 2026, sem exigência de relatório anual.
- Imposto de franquia e relatório anual de corporação em Delaware — com vencimento em 1º de março de 2026, calculado a partir das ações autorizadas ou do valor nominal presumido.
Essas datas estaduais seguem seu próprio calendário, separado da sua declaração federal. Nós acompanhamos os dois para você, para que nada dependa de você lembrar de dois calendários diferentes.
O que cuidamos para você, e quando
Veja, mais ou menos, como o nosso ano acompanha o seu:
- Semanas antes do seu prazo — entramos em contato para pedir os detalhes das transações do ano (aportes, distribuições, empréstimos, receita), para que nada seja feito às pressas no último momento.
- Um contador (CPA) revisa cada declaração antes de ser apresentada, seja um 1065, um 1120 ou um 1120 pro-forma com o 5472 anexado.
- Declaramos no prazo, ou solicitamos a extensão para você se precisar de mais tempo — de qualquer forma, você fica coberto pelo prazo que realmente se aplica à sua entidade.
- Você recebe uma cópia de tudo o que foi declarado, para sempre ter seu próprio registro, além do nosso.
Uma checklist rápida para fundadores
- Saiba o tipo da sua entidade (LLC de membro único, LLC com múltiplos membros ou C-Corp) — é isso que define sua data.
- Marque 16 de março ou 15 de abril de 2026 no seu calendário, o que for aplicável a você.
- Envie o resumo das transações do seu ano assim que estiver pronto — quanto antes, mais fácil para todo mundo.
- Se a formação do seu estado inclui um relatório anual ou imposto de franquia, anote essa data separadamente (ela não segue o calendário federal).
- Se um prazo estiver ficando apertado, pergunte sobre uma extensão bem antes da data — não há nenhuma desvantagem em solicitar uma com antecedência.
Nada disso precisa ficar na sua cabeça. Já está incluído em todos os nossos planos de declaração de impostos federais: acompanhamos seu prazo específico, preparamos sua declaração, garantimos a revisão por um CPA licenciado nos EUA e a apresentamos — ou solicitamos sua extensão — no prazo, todo ano.